Você pode gerar os boletos sobre notas fiscais faturadas ou sobre faturamentos processados, basta escolher o código do motivo de movimentação.
Para gerar os boletos entre em Contas a Receber/Geração de Boletos, informe a conta fatura (NF ou Fatura), o código do Portador, um código de cliente (opcional) ou o período de emissão ou Vencto. Cada lançamento no Contas a Receber que foi gerado um boleto receberá a indicação do número do portador.
Gere um boleto de teste junto com um arquivo de remessa e envie para o encarregado no banco pedindo validação, se ele disser que está tudo certo, prossiga nos passos.
Para imprimir/Registrar boletos já gerados é obrigatório entrar em Contas a Receber/Impressão de boletos, informe o portador e o período de emissão ou o cliente. Depois de impressos você deve clicar no botão Registrar boletos. Note que é obrigatório responder à pergunta de envio do arquivo para remessa nesta tela para que a opção de envio de remessa funcione.
Para enviar os boletos para o banco, você pode gerar o arquivo por dentro do AutoSystem mesmo, entre em Contas a Receber/Remessa de cobrança, digite o código do portador, será listado todos os boletos no arquivo de remessa, confirme a janela e o arquivo será gerado no diretório correto.
Caso queira enviar boleto sempre que se processe o faturamento, sete o número em Configuração/Empresas/Configuração/Portador padrão. Desta forma não é necessário informar o portador em cada cliente que for usar o recurso.
Na geração do faturamento, para cada fatura será perguntado se o cliente quer gerar o boleto, você pode responder SIM a cada pergunta ou NÃO. Se escolher NÃO, ainda pode gerar o boleto na opção Geração de Boleto no mesmo menu Contas a Receber..
É Obrigatório o uso de um leitor de PDFs como o FOXIT, pois isso faz o AutoSystem gerar corretamente os boletos.